понедельник, 5 августа 2013 г.

ОАО "Квадра" представляет результаты деятельности за 2012 год по МСФО

ОАО «Квадра» представляет результаты промежуточной сокращенной аудированной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Квадра - Генерирующая компания» и ее дочерних предприятий (далее «Группа») за 2012 год, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Активы

Совокупные активы Группы 31 декабря  2012 года составили 51,0  млрд рублей, что на 28% выше показателя 2011 года, в том числе, стоимость внеоборотных активов – 41,1 млрд рублей (в 2011 году – 31,4 млрд рублей), оборотных активов - 9,9 млрд рублей (2011 год – 8,5 млрд рублей). Рост размера совокупных активов Группы связан c реализацией инвестиционной программы по строительству новых мощностей в соответствии с обязательствами по ДПМ.

тыс.руб. Год, закончившийся % /∆ тыс.руб.
31.12.2012/31.12.2011
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
АКТИВЫ: 38 081 800 39 819 354 50 993 811  +28%
11 174 457
Внеоборотные активы 27 766 087 31 355 834 41 133 030  +31%
9 777 196
Оборотные активы 10 044 613 8 463 520 9 860 781 +17%
1 397 261


Обязательства

Совокупные обязательства Группы 31 декабря  2012 года составили 20,1  млрд рублей, что на 111% выше показателя 2011 года, в том числе, долгосрочные обязательства – 10,6  млрд рублей (в 2011 году – 2,9 млрд рублей), краткосрочные обязательства - 9,6 млрд рублей (2011 год – 6,6 млрд рублей). Рост размера долговых обязательств  связан с привлечением долгосрочных заемных средств  для реализации инвестиционной программы ОАО «Квадра».

тыс.руб. Год, закончившийся % /∆ тыс.руб.
31.12.2012/31.12.2011
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в том числе: 8 000 367 9 535 489 20 109 595  +111%
10 574 106
Долгосрочные обязательства,
в том числе:
1 940 869 2 935 552 10 550 880 +259%
7 615 328
   Кредиты и займы 627 313 1 403 258 8 326 718 +493%
6 923 460
Краткосрочные обязательства,
в том числе:
6 059 498 6 599 937 9 558 715 +45%
2 958 778
   Кредиты и займы 2 058 263 3 500 872 5 263 665 +50%
1 762 793
   Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 2 157 347 2 144 642 3 331 491 +55%
1 186 849


Выручка

Согласно результатам в 2012 году выручка Группы  составила 39,9  млрд рублей (в 2011 году – 40,2 млрд рублей). В том числе, выручка от реализации электрической энергии  составила 12,1  млрд рублей (12,3 млрд рублей в 2011 году), выручка от реализации электрической мощности составила 7,6 млрд рублей (8,2 млрд рублей в 2011 году), выручка от реализации тепловой энергии - 19,4 млрд рублей (19 млрд рублей в 2011 году).

Изменение  финансовых результатов связано с влиянием на деятельность компании негативных тенденций в регулировании отрасли и на рынке электроэнергии и мощности.  В частности, с сокращением выручки станций, не прошедших конкурентный отбор мощности (КОМ) по ценовым параметрам и недопущенных к КОМ по техническим параметрам; включением  перекрестного субсидирования в цену мощности не в полном объеме; отсутствием индексации тарифов на РД на электроэнергию и мощность, ростом тарифов на газ, а также накопившейся задолженностью сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующих поставщиков на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

тыс.руб. Год, закончившийся % /∆ тыс.руб.
31.12.2012/31.12.2011
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Выручка от реализации: 35 542 484 40 226 959 39 868 555 -1%
(358 404)
Выручка от реализации электроэнергии и мощности: 16 957 713 20 466 780 19 622 238 -4%
(844 542)
   от реализации электроэнергии   12 317 615 12 055 184 -2%
(262 431)
   от реализации мощности   8 149 165 7 567 054 -7%
(582 111)
Выручка от реализации тепловой энергии 17 816 025 18 965 244 19 412 215 +2%
455 971
Выручка от прочей реализации 768 746 794 935 834 102 +5%
39 167


Операционные расходы

Операционные расходы Группы за отчётный период составили 40,5 млрд. рублей (в 2011 году – 38,7 млрд. рублей). Рост операционных расходов связан изменением цен на топливо и прочие ресурсы и услуги, вводом объектов ДПМ.

тыс.руб. Год, закончившийся % /∆ тыс.руб.
31.12.2012/31.12.2011
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Операционные (расходы)/доходы, в том числе: (34 991 711) (38 706 536) (40 482 420) +5%
1 775 884
Топливо (19 446 158) (21 110 804) (22 206 727) +5%
1 095 923
Оплата труда (4 393 013) (5 008 355) (5 519 787)  +10%
511 432
Покупка энергии и мощности, тепловой энергии (3 037 880) (4 224 324) (4 351 077) +3%
126 753
Амортизация основных средств и нематериальных активов (3 286 183) (2 827 347) (2 993 508) +6%
166 161
(Убыток) / Восстановление обесценения 2 737 628 (207 405) (6 162 947)  


Переоценка Основных средств

По состоянию на 31 декабря 2012 года, в рамках процедуры оценки основных средств руководство Группы совместно с независимым профессиональным оценщиком провело тест на обесценение основных средств. По результатам переоценки и теста на обесценение Группой было признано суммарное увеличение стоимости основных средств на 1,98 млрд рублей. Увеличение стоимости основных средств отражено в составе прочего совокупного дохода в сумме  8,1  млрд руб. при одновременном признании в составе прибылей и убытков  суммы обесценения старых мощностей в размере 6,2  млрд руб.

тыс.руб. Год, закончившийся
31.12.2011 31.12.2012
Отражено в составе прибылей и убытков (207 405) (6 162 947)
Отражено в составе прочих совокупных доходов и расходов (785 478) 8 140 070
Итого результат переоценки (992 883) 1 977 123


Финансовый результат

тыс.руб. Год, закончившийся
31.12.2011 31.12.2012
(Убыток)/прибыль от операционной деятельности до убытка от обесценения 1 520 423 (613 865)
(Убыток)/прибыль от операционной деятельности с учетом переоценки 1 313 018 (6 776 812)
Общий совокупный доход 226 265 614 233


Финансовый результат Группы за 2012 без учета эффекта переоценки и обесценения основных средств ухудшился по сравнению с 2011 годом за счет снижения выручки от реализации электроэнергии и мощности в сочетании с ростом операционных затрат, в частности обусловленных ростом тарифов на газ, являющемся основным топливом, используемым в производстве.

Справочно:

тыс.руб. Год, закончившийся % /∆ тыс.руб.
31.12.2012/31.12.2011
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
EBITDA 3 836 956 4 347 770 2 379 643   -45%
(1 968 127)
Net Debt/EBITDA 0,72 1,14 5,71   


Снижение показателя EBITDA обусловлено негативными тенденциями в регулировании отрасли и на рынке электроэнергии и мощности. Соотношение заемных средств к скорректированному показателю EBITDA составило 5,71. Увеличение по сравнению с показателем 2011 года связано в основном  с привлечением заемных средств для реализации инвестиционной программы.

Отчетность по МСФО за 2012 год размещена на корпоративном сайте ОАО «Квадра» по адресу (http://www.quadra.ru/shareholders/financial_statements/ifrs/)

Комментариев нет:

Отправить комментарий