29 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы. Сценарными условиями формирования Бизнес-плана на 2021 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии не выше уровня прогнозной инфляции, рост производительности труда, снижение уровня удельных операционных расходов не менее чем на 2%, а также показатели дивидендной политики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2021 год:
Данные в млн руб., если не указано иное
Показатели | План 2021 года | Ожид. факт 2020 года | Изменение |
Выручка (всего), в том числе: | 98 343,0 | 94 702,6 | 3,8% |
Выручка от передачи электроэнергии | 93 361,5 | 90 094,9 | 3,6% |
Выручка от технологического присоединения | 1 389,2 | 1 305,8 | 6,4% |
Выручка от продажи электроэнергии | 502,7 | 476,8 | 5,4% |
Выручка от реализации по прочей деятельности | 3 089,6 | 2 825,1 | 9,4% |
Себестоимость | 89 273,6 | 86 339,2 | 3,4% |
Прибыль от продаж1 | 6 800,7 | 6 012,9 | 13,1% |
Прибыль от продаж margin, % | 6,9 | 6,3 | 0,6 п.п. |
EBITDA2 | 18 370,2 | 17 451,0 | 5,3% |
EBITDA margin, % | 18,7 | 18,4 | 0,3 п.п. |
Чистая прибыль | 2 505,2 | 1 971,2 | 27,1% |
Чистая прибыль margin, % | 2,5 | 2,1 | 0,4 п.п. |
Объем услуг по передаче э/энергии, млн кВт∙ч | 45 421 | 45 247 | 0,4% |
Потери э/э, % | 9,43% | 9,81% | - 0,38 п.п. |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов | |||
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация | |||
|
Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2021 год, увеличится относительно ожидаемого факта 2020 года на 0,4% и составит 45 421 млн кВтч. Размер планируемой в 2021 году относительной величины потерь электроэнергии ниже ожидаемого уровня 2020 года на 0,38 п.п. и составляет 9,43%. Сокращение уровня потерь в 2021 году в сравнении с ожидаемым итогом 2020 года обусловлено планируемой реализацией мероприятий по сокращению потерь, включая выполнение работ энергосервисными компаниями.
Запланированный в Бизнес-плане на 2021 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 3,6% относительно ожидаемого факта 2020 года обусловлен ожидаемым увеличением объема оказания услуги на 0,4% и изменением единых «котловых» тарифов с 1 июля 2021 года. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2021 году ожидается в объеме 1 389 млн руб., что на 6,4% выше ожидаемого объема выручки по итогам 2020 года. Увеличение выручки обусловлено заключением крупных договоров технологического присоединения со сроком исполнения в 2021 году. В 2021 году Общество продолжит работу по увеличению объемов оказания нерегулируемых услуг и прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере не менее 3 089,6 млн руб.
Увеличение себестоимости относительно ожидаемых итогов 2020 года связано в основном с ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь, увеличением затрат на услуги территориальных сетевых организаций, на амортизацию вновь вводимых объектов инвестиционной программы, а также обусловлено увеличением объемов оказания нерегулируемых услуг.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется выше ожидаемого факта 2020 года и составит 18 370 млн руб. Основными рисками отклонения факта от прогноза в 2021 году могут стать более медленные темпы восстановления экономики в регионах присутствия, а также увеличение просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительными факторами могут стать превышение прогноза по объему оказания услуг по передаче э/энергии и опережающие эффекты от реализации Программы цифровой трансформации. Чистая прибыль по итогам 2021 года ожидается в размере 2 505 млн руб.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/.
Комментариев нет:
Отправить комментарий