среда, 27 августа 2014 г.

EBITDA группы РАО Энергетические системы Востока по МСФО в первом полугодии 2014 года выросла на 29% до 8,7 млрд. руб.

Группа «РАО Энергетические системы Востока» (ММВБ: VRAO; ISIN code RU000A0JPVL6) публикует неаудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2014 года.

Прибыль

По итогам первых шести месяцев 2014 года Группа «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Группа) получила скорректированную прибыль от операционной деятельности в размере 4 923 млн. руб., что на 15,1% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Основной причиной роста операционной прибыли является увеличение рентабельности электросетевого сегмента (ОАО «ДРСК») в результате возобновления действия договоров «последней мили».

Показатель EBITDA за первое полугодие 2014 года вырос на 29,3% относительно первого полугодия прошлого года и составил 8 688 млн. руб. Скорректированная чистая прибыль Группы составила 1 959 млн. руб., что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 1 263 млн. руб. и 1 435 млн. руб. соответственно.

Основные события

Группа сократила выработку электроэнергии в первом полугодии 2014 года на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 15 283,8 млн. кВт-ч. Выработка электроэнергии ОАО «ДГК», в среднем составляющая около 70% всей выработки электроэнергии Группы, за первые шесть месяцев 2014 года сократилась на 7,9%, по причине роста отпуска электроэнергии на 7,4% с Зейской и Бурейской ГЭС, входящих в ОАО «РусГидро», а также из-за падения на 1,6% потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отпуск тепла электростанциями и котельными энергокомпаний Группы в первом полугодии 2014 года составил 18 128,1 тыс. Гкал, что на 5,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года из-за более высокой температуры наружного воздуха в весенние месяцы во многих городах Дальнего Востока.

Выручка

По итогам первого полугодия 2014 года общая выручка Группы (с учетом государственных субсидий), увеличилась на 6,4% и составила 80 661 млн. руб.

Основными факторами, повлиявшими на рост выручки за первые шесть месяцев
2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали:

- Рост среднего отпускного тарифа на электроэнергию, реализуемую энергокомпаниями Группы конечному потребителю, на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 3,29 руб./кВт-ч за счет индексации тарифов на электроэнергию;

- Рост выручки ОАО «ДРСК» (входит в Субгруппу ДЭК) на 2 258 млн. руб., обусловленный возобновлением договоров «последней мили» в Амурской области и Еврейской автономной области;

- Увеличение объема государственных субсидий на 3,7% до 5 607 млн. руб.

Наибольший удельный вес в выручке Группы в первом полугодии 2014 года занимают доходы от продажи электроэнергии и мощности (63%) и доходы от реализации теплоэнергии (29%). Прочая выручка составляет 11% от всего объема выручки и включает в себя доходы от транспортировки электроэнергии и тепла, от выполнения работ по капитальному строительству, от технологического присоединения к сети, от продажи покупных товаров, от услуг по аренде и от предоставления транспортных услуг.

Операционные расходы

Операционные расходы Группы в первом полугодии 2014 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% и составили 76 434 млн. руб.

Расходы на топливо, составляющие 31% от всех операционных расходов, сократились на 1,1% до 24 074 млн. руб. На данный показатель повлияло сокращение выработки электроэнергии на 6,4%, компенсированное ростом цены на «сахалинский газ», вызванный ослаблением курса рубля по отношению к доллару США. Сокращение удельного расхода условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии в Сахалинской энергосистеме на 40,7 гут/кВт-ч до 338,8 гут/кВт-ч и снижение УРУТ на отпуск электроэнергии по ОАО АК «Якутскэнерго» на 20,1 г/кВт-ч до 385,8 гут/кВт-ч привело к снижению общего УРУТ по Группе на 5,1 г/кВт-ч до 372,3 г/кВт-ч. В результате расход топлива в тоннах условного топлива (тут) сократился в первом полугодии 2014 года на 6,9% до 7 438 тыс. тут.

Вознаграждения работникам увеличились на 13,5% до 23 042 млн. руб. (30% от суммы операционных расходов) за счет индексации тарифных ставок и должностных окладов работников Группы.

Рост амортизации основных средств на 54,1% до 3 765 млн. руб. за шесть месяцев 2014 года в основном обусловлен возобновлением амортизации основных средств ОАО «ДРСК» с 1 января 2014 года в связи с деклассификацией ОАО «ДРСК» из активов, предназначенных для продажи.

Финансовое положение

Размер активов Группы по состоянию на 30 июня 2014 года увеличился на 6,9% до 147 115 млн. руб. по сравнению с 137 678 млн. руб. на 31 декабря 2013 года. Увеличение активов связано с ростом дебиторской задолженности и авансов выданных на 31,1% до 29 887 млн. руб.

Размер капитала Группы по состоянию на 30 июня 2014 года увеличился на 5,1% до 29 716 млн. руб. по сравнению с 31 декабря 2013 года в результате сокращения непокрытого убытка на 7,3% до 11 887 млн. руб.

Размер обязательств Группы по состоянию на 30 июня 2014 года вырос на 7,3% по сравнению с 31 декабря 2013 года и составил 117 399 млн. руб. При этом:

- Финансовый долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов) вырос на 19,8% до 77 471 млн. руб.;

- Долгосрочные кредиты и займы увеличились на 8,5% до 54 211 млн. руб.;

- Краткосрочные заемные средства выросли на 58% до 23 260 млн. руб. за счет приближения сроков погашения по ряду крупных долгосрочных займов;

- Кредиторская задолженность сократилась на 14,8% до 25 521 млн. руб.

Капиталовложения

Объем финансирования затрат по инвестиционной программе в первом полугодии 2014 года вырос на 3,9% по сравнению с первым полугодием 2013 года, составив 4 941 млн. руб. (без учета НДС). Капитальные затраты при этом выросли на 8,8% до 5 706 млн. руб.

В соответствии с отдельными утвержденными инвестиционными программами компаний Группы объем финансирования в реконструкцию существующих и строительство мощностей составит 64 670 млн. руб. в течение 2014-2016 гг. Обязательства по капитальным затратам Группы по состоянию на 30 июня 2014 года следующие:

Ø 2014 год – 17 108 млн. руб.;

Ø 2015 год – 21 198 млн. руб.;

Ø 2016 год – 17 741 млн. руб.

Предстоящие капитальные затраты в основном связаны с реконструкцией оборудования существующих электростанций и электросетей.

События после отчетной даты

После отчетной даты Группа заключила ряд соглашений на привлечение кредитных средств (в том числе кредитных линий) с коммерческими банками. По соглашениям с ОАО АКБ «Росбанк», общая сумма лимита по кредитам и кредитным линиям составляет 3 649 млн. руб., ставка по кредиту - 9,80%-11,10%. По соглашениям с ОАО «Газпромбанк», сумма общего лимита по кредитам и кредитным линиям составляет 2 191 млн. руб., ставка по кредиту составляет 11,00%-11,20% годовых. По соглашениям с ОАО «Сбербанк России», сумма общего лимита по кредитам и кредитным линиям составляет 860 млн. руб., ставка по кредиту составляет 10,40%-11,06% годовых.

Пресс-релиз и презентация размещены на сайте ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по адресу: http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ifrs/

Комментариев нет:

Отправить комментарий