29 ноября 2016 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в очно-заочной форме, на котором был утвержден бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа и информация о ключевых операционных рисках на 2017 г., и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.
Основные показатели бизнес-плана на 2017 г. (в млн. рублей, если не указано иное):
Показатель | 2017 | 2016 | Изменение, % |
Выручка, в т.ч. | 81 628 | 76 629 | 6.5 |
- от передачи электроэнергии | 80 822 | 75 968 | 6.4 |
- от услуг по технологическому присоединению | 610 | 469 | 30.1 |
- от прочей продукции (услуг) | 196 | 192 | 2.1 |
Себестоимость | 72 254 | 67 655 | 6.8 |
EBITDA | 14 073 | 12 272 | 14.7 |
- рентабельность,% | 17.2 | 16.0 | 1.2 п.п. |
Чистая прибыль | 3 055 | 1 969 | 55.2 |
- рентабельность,% | 3.7 | 2.6 | 1.1 п.п. |
Отпуск электроэнергии в сеть, в млн. кВт·ч | 52 035 | 52 584 | -1.0 |
Потери электроэнергии, в млн. кВт·ч | 4 752 | 4 807 | -1.1 |
Финансирование инвестиционной | 10 211 | 8 452 | 20.8 |
Стоимость чистых активов | 53 919 | 51 356 | 5.0 |
Плановая выручка в рамках бизнес-плана на 2017 год на 4 999 млн. руб. выше плана 2016 года, что обусловлено изменением среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии. Рост планового значения выручки от технологического присоединения связан с планируемым исполнением крупных договоров.
В 2017 году отпуск электроэнергии в сеть филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» запланирован в объеме 52 035 млн. кВт·ч, что на 549 млн. кВт·ч ниже прогнозного показателя 2016 года. Это обусловлено исключением из баланса с 01.07.2017 объемов по потребителям «последней мили».
Плановый размер себестоимости в 2017 г. составляет 72 254 руб. Увеличение показателя на 4 599 млн. руб. в первую очередь вызвано ростом «неподконтрольных» расходов: услуги территориальных сетевых организаций, услуги ПАО «ФСК ЕЭС», цены на покупную электроэнергию на компенсацию потерь.
Бизнес-планом предусмотрено выполнение Сценарных условий по оптимизации операционных издержек на 2017 г., заданных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Сокращение удельных операционных расходов в 2017 г. относительно уровня 2012 г. (с учетом инфляции и изменения объема обслуживаемого оборудования) составит 20.1%.
Кроме того, в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.04.2016 № 223), обеспечивается ежегодное снижение удельных операционных расходов на 3% от уровня предыдущего года.
Чистая прибыль по итогам 2017 г. планируется в размере 3 055 млн. рублей.
Прогноз компании по капитальным затратам на 2017 г. составляет 10 211 млн. руб. (финансирование с НДС), в т.ч. техническое перевооружение и реконструкция 5 794 млн. руб.; новое строительство 702 млн. руб.; технологическое присоединение 3 715 млн. руб.
В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем займов и кредитов на конец 2017 года составит 23 779 млн. руб., что меньше на 670 млн. руб. по сравнению с плановой величиной на 31.12.2016.
Чистые активы на конец 2017 г. планируются в размере 53 919 млн. руб. Увеличение размера чистых активов (по сравнению с запланированной величиной на 31.12.2016) составит 2 563 млн. руб.
Комментариев нет:
Отправить комментарий