ОАО «Интер РАО» опубликовало бухгалтерскую отчётность за первое полугодие 2013 года по российским стандартам бухгалтерского учёта.
Показатель* | Первое полугодие 2013 г. | Первое полугодие 2012 г. | Изменение, % |
Выручка | 23,1 | 22,7 | 1,8 |
Себестоимость | 19,3 | 18,5 | 4,3 |
Валовая прибыль | 3,8 | 4,3 | - 11,6 |
Прибыль/убыток от продаж | - 0,4 | 0,2 | - |
Чистая прибыль/убыток | 4,1 | 4,4 | - 6,8 |
| На 30 июня 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|
Совокупные активы | 437,3 | 444,7 | - 1,7 |
Итого капитал | 388,1 | 384,0 | 1,1 |
Кредиты и займы | 9,8 | 14,2 | - 31,0 |
Чистый долг** | - 2,2 | - 0,8 | - |
* - в млрд.руб. если не указано иное
** - Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Краткосрочные финансовые вложения
Выручка ОАО «Интер РАО» за первое полугодие 2013 года составила 23,1 млрд рублей, что на 0,4 млрд рублей (1,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 13,0 млрд рублей, что на 0,9 млрд рублей (6,5%) меньше аналогичного показателя за первое полугодие 2012 года. Основное снижение объёмов экспорта электроэнергии произошло по направлениям Казахстана и Литвы. Экспорт в Казахстан уменьшился на 27,9% в натуральных показателях в связи со снижением объёма отклонений в рамках режима параллельной работы и незначительным снижением коммерческих поставок. Экспорт в Литву уменьшился на 20,3% в натуральных показателях в связи с повышением цен на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности. Экспорт в Белоруссию увеличился на 11,6% в натуральных показателях. Изменения по остальным традиционным направлениям экспорта незначительны.
В настоящее время завершается реализация проекта по передаче генерирующего оборудования производственных филиалов ОАО «Интер РАО» в 100% дочернее общество ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». Аренда производственного оборудования филиалов Калининградская ТЭЦ-2, Северо-Западная ТЭЦ и Сочинская ТЭС завершена 1 марта 2012 года. Завершение аренды производственного оборудования филиала Ивановские ПГУ планируется в четвёртом квартале 2013 года. Таким образом, в отчёте о прибылях и убытках ОАО «Интер РАО» за первое полугодие 2012 года учтены результаты работы всех четырёх филиалов за два месяца и одного филиала за четыре месяца полугодия соответственно, в то время как отчёт о финансовых результатах за первое полугодие 2013 года включает лишь результаты работы филиала Ивановские ПГУ.
Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ в первом полугодии 2013 года составила 8,5 млрд рублей и практически не изменилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Выручка от прочей реализации в первом полугодии 2013 года составила 1,7 млрд рублей против 0,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Увеличение прочей выручки в основном произошло за счёт осуществления поставки двух газотурбинных установок в Венесуэлу.
Себестоимость за первое полугодие 2013 года составила 19,3 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей (4,3%) больше, чем за аналогичный период 2012 года. Изменение себестоимости обусловлено разнонаправленным влиянием следующих факторов:
- стоимость импортированной электроэнергии увеличилась на 1,1 млрд рублей,
- стоимость электроэнергии и мощности, приобретенной на ОРЭМ увеличилась на 1,2 млрд рублей,
- себестоимость прочей реализации (в том числе по поставкам энергетического оборудования) возросла на 0,8 млрд рублей,
- себестоимость электроэнергии и мощности собственного производства сократилась на 2,3 млрд рублей.
- Коммерческие и управленческие расходы изменились незначительно.
Валовая прибыль за первое полугодие 2013 года составила 3,8 млрд рублей против 4,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Убыток от продаж за первое полугодие 2013 года составил 0,4 млрд рублей против 0,2 млрд рублей прибыли от продаж за первое полугодие 2012 года.
Доходы от участия в других организациях составили 3,5 млрд рублей против 2,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Увеличение на 0,9 млрд рублей (34,6%) обусловлено получением дивидендов от дочерних и зависимых обществ в большем объёме.
Проценты к получению увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5 млрд рублей (71,4%) и составили 1,2 млрд рублей, что связано в основном с применением механизма взимания платы за рассрочку платежа по договорам поставки с дочерними компаниями.
Проценты к уплате составили 0,5 млрд рублей против 1,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Уменьшение на 0,7 млрд рублей (58,3%) связано со снижением долговой нагрузки.
Сальдо прочих доходов/расходов составило отрицательную величину -0,1 млрд рублей. За сопоставимый период прошлого года сальдо прочих доходов/расходов составило 6,4 млрд рублей, что обусловлено продажей крупных пакетов энергетических компаний в рамках реализации стратегии по оптимизации структуры владения активами. Аналогичных операций в отчетном периоде не проводилось.
Чистая прибыль за первое полугодие 2013 года составила 4,1 млрд рублей против 4,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы ОАО «Интер РАО» по состоянию на 30 июня 2013 года снизились на 7,4 млрд рублей (на 1,7%) и составили 437,3 млрд рублей. Основными факторами, повлиявшими на снижение совокупных активов, явились разнонаправленное влияние следующих факторов: увеличения долгосрочной дебиторской задолженности, снижения краткосрочной дебиторской задолженности и уменьшения объема денежных средств и их эквивалентов.
Внеоборотные активы за первое полугодие 2013 года увеличились на 4,8 млрд рублей (на 1,3%) и составили на конец отчётного периода 374,2 млрд рублей. Увеличение внеоборотных активов произошло за счет увеличения долгосрочной дебиторской задолженности на 4,8 млрд рублей (на 18,0%) в связи с подписанием дополнительных соглашений об отсрочке платежей с дочерними компаниями.
Оборотные активы за первое полугодие 2013 года снизились на 12,1 млрд рублей (на 16,1%) и по состоянию на 30 июня 2013 года составили 63,2 млрд рублей. Объём денежных средств (включая денежные эквиваленты) снизился на 3,0 млрд рублей (на 21,3%) и составил 11,1 млрд рублей.
Долговая нагрузка за первое полугодие 2013 года снизилась на 4,4 млрд рублей (на 31,0%) и составила 9,8 млрд рублей. Соотношение долгосрочной и краткосрочной частей заёмных средств составило 77,2% к 22,8% на начало 2013 года и 54,2% к 45,8% на конец первого полугодия 2013 года, что связано с плановым и досрочным погашением сумм основного долга по дорогостоящим кредитам, а также с переводом долгосрочной части заёмных средств в краткосрочную ввиду приближающихся сроков погашения.
Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов) снизился по сравнению с началом года на 7,1 млрд рублей (на 15,3%) и на конец отчётного периода составил 39,4 млрд рублей. Снижение прочих обязательств обусловлено, в основном, погашением собственных векселей на 6,9 млрд рублей. Указанные векселя использовались в рамках реализации сделки по приобретению генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго».
Комментариев нет:
Отправить комментарий